YQ ( year, quarter )
code
на 30 сентября 2025
на 31 декабря 2024
на 31 декабря 2023
приложение № 4 к учетной политике пао "тмк" бухгалтерская отчетность январь-сентябрь 20 25 за г. публичное акционерное общество организация трубная металлургическая компания' идентификационный номер налогоплательщика 7710373095 организационно-правовая форма публичное акционерное общество адрес в пределах места нахождения москва, вн. тер. г. муниципальный округ басманный, г покровка, д. 40, стр. 2а ул:
0
0
0
Нематериальные активы
1110
2 022 193
2 082 434
2 001 568
Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0
Материальные поисковые активы
1140
0
0
0
goodwill
Основные средства
1150
6 500 793
6 888 467
6 437 871
PropertyPlantEquipment
незавершенные капитальные вложения
1151
823 112
1 802 740
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0
Финансовые вложения
1170
158 362 562
160 088 820
166 763 403
longtermOtherInvestments
Отложенные налоговые активы
1180
31 303 471
27 279 300
17 180 184
deferred_tax_assets
Прочие внеоборотные активы
1190
1 850 253
4 483 071
1 495 744
longtermPrepaymentMade
в том числе: долгосрочная дебиторская задолженность
1191
102 887
63 740
авансы; направляемые на приобретение
1192
783 408
934 295
Итого внеоборотных активов
1100
200 039 272
200 822 092
Запасы
1210
5 833 699
7 687 688
10 736 571
shorttermReserves
сырье материалы и другие аналогичные
1211
3 263 495
4 172 040
5 485 890
затраты в незавершенном производстве
1212
0
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
1213
288 830
637 157
832 462
товары отгруженные
1214
2 281 374
2 878 491
4 418 219
долгосрочные активы к продаже
1215
0
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
10 653
38 813
81 146
Дебиторская задолженность
1230
219 036 213
244 878 641
247 634 525
shorttermAccountsReceivable
покупатели и заказчики
1231
189 709 290
201 961 961
204 339 379
авансы выданные
1232
705 804
952 292
924 462
прочая дебиторская задолженность
1233
28 621 119
41 964 388
42 370 684
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
19 235 709
22 084 752
22 864 744
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
7 991 134
64 899 383
9 965 048
Прочие оборотные активы
1260
5 331 402
10 105 735
7 297 230
Итого оборотных активов
1200
257 438 810
349 695 012
БАЛАНС (актив)
1600
457 478 082
550 517 104
total_assets
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
10 520 000
10 520 000
10 331 354
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-223 439
0
0
Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
19 390 089
19 390 089
15 415 687
Резервный капитал
1360
516 568
516 568
516 568
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
38 033 687
24 249 223
16 704 616
ИТОГО капитал
1300
68 236 905
54 675 880
Долгосрочные заемные средства
1410
117 549 449
165 311 492
123 227 861
Отложенные налоговые обязательства
1420
3 401 453
4 493 351
5 764 589
deferred_tax_liabilities
Оценочные обязательства
1430
0
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
1450
2 838 426
18 218 119
2 560 784
longtermLiabilitiesOther
долгосрочная кредиторская задолженность
1451
1 384 358
16 328 906
102 859
долгосрочные обязательства по аренде
1452
1 454 068
1 889 213
2 457 925
ИТОГО долгосрочных обязательств
1400
123 789 328
188 022 962
Краткосрочные заемные обязательства
1510
136 392 329
100 432 029
116 400 945
Краткосрочная кредиторская задолженность
1520
125 826 079
204 342 420
198 794 811
задолженность поставщикам и подрядчикам
1521
68 658 750
98 072 055
120 523 760
задолженность перед персоналом организации
1522
204 025
250 968
693 061
задолженность по страховым взносам
1523
115 633
167 815
179 547
задолженность по налогам и сборам
1524
78 434
10 291 366
603 348
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
1525
361 961
138 806
73 351
задолженность по авансам полученным
1526
22 021 499
50 392 509
31 396 402
прочая кредиторская задолженность
1527
34 385 777
45 028 901
45 325 342
Доходы будущих периодов
1530
0
0
0
Оценочные обязательства
1540
2 059 539
1 880 474
2 041 740
Прочие краткосрочные обязательства
1550
1 173 902
1 163 339
699 079
обязательства по аренде
1551
1 173 902
1 107 249
ИТОГО краткосрочных обязательств
1500
265 451 849
307 818 262
БАЛАНС (пассив)
1700
457 478 082
550 517 104
€ 8 7 4 8 8 ; 3 1 ё а 7000170 ; 8 2 09 345 384 я 3 2 кеннэкэпэйпэваэн (ло4904ичлчахопэн)«чи199ийи 1 105186 5 ичхо ©опзхо <(170- ‘пк:‘окоиь).пахо © : ё 16 2 9 = 2 2 ег кена2ы10)1 вибоф [ 3 895 915 я ш 8 8 519 51 519 51 8 2 [ 1 € 1 [ 1 1 1 1 [ 1 1 9 2 1 отчет я 5 1238 1 |)| [1 оя12это0о 2 8 я я 5 я 1 ё г. @ я 1 [ ё 6 г. 1в 1 5 кчоемэг 1 имяойилмэйй0м ш [ е е е е
0
0
0
520 817 65% 8 104 3 ё 5 004 394 675 ' ё 2 54 & 65 3 1 (лолчоаичляйхопэн)чт199ийппппппппп е, 4 рбрс: арищимощ ь 28 ё $ 8 з 35 & 2 [ 895 915895 915 (изнэпоо! ион-нэгпомен 520)гелипемичньоя о0] 8 8 8 8 5 8 5 0 [ш иипуе :оййэноипумр 1 ш 9 8 8 [1 646 0с5 01 025 01 188 я; 0ссео1се с1с5 8 3216 ; 8 8 5 7 1ссе 1665 6 8 5 ё 1 1 ё [ 1 г. 1 а 1 (молчо) ‹' 9ч0в.122-9 ё [1 6 11 2 ₽ 1 5 ] 2 ш ш ш имяойилмэйй0м 1 ›2я - (нопннэпияи| ииеминнн2912002 ж 199 + 121 эноиб е 2 за я 2 2 1 эчни ё е @ @ е е
0
0
0
оа 5 з 905 э я ; 8 1 8 я 3 езвоафитоева) 1 [ 3 8 1 3 8 1 895 915 (изнэпоог ион-нэкпоомен $520)гелипемимчньоявоо]] 680 065 ] € 8 2 е ш 2 0 20 иипэе :оййэноипме 1 ш 8 6 8 а 'ызноипж €ош1 иоло 2 доу иии 0я 8 езвоафитоед) 8 1гелишемимчняе12 4 я 2 я ; ; ; код с165 ; 5 8 8 [ 0 15200 ё 5 1 1 е 5 1 5205 (мо1190/) ‹' ччоклнээ- 9 1 [ 2 ё пмои в5)|1эь2 ве | 2 1 ш 2 ш 1 29 - (нопннэпияииг) имеминнэя12002 1 1 = 1 за ! ё ё 1 [ [ @ ё ы/ ния
0
0
0
оглавление раздел 1. общая информация 3 9 раздел 2. краткое описание основных положений учетной политики. "ч" 5 раздел 3. капитальные вложения в нематериальные активы и нематериальные активы раздел 4. капитальные вложения в объекты основных средств и основные средства 8 раздел 5. финансовые вложения раздел 6. запасы 14 раздел 7. дебиторская задолженность 15 раздел 8. денежные средства и их эквиваленты 17 раздел 9. прочие активы 17 раздел 10. уставный капитал 19 раздел 11. заемные средства 19 раздел 12. оценочные обязательства- 20 раздел 13. кредиторская задолженность 21 раздел 14. доходы и расходы по обычным видам деятельности 23 раздел 15. прочие доходы и расходы_ 25 раздел 16. изменение оценочных значений 26 раздел 17. расчет по налогу на прибыль. 26 раздел 18. связанные стороны 27 раздел 19. условные обязательства и условные активы 35 раздел 20. события, произошедшие между отчетной датой промежуточного отчетного периода и датой составления промежуточной бухгалтерской отчетности 35 99 раздел 21. информация по забалансовым счетам. 36 999 0 2
0
0
0
91 5 5 9 3 $ 8 5 1 эинэнэпэ200 8 ; 3 я/8 (57 8 8 ‘эжрпооййн м‘епоийэп о.1‹оп яояил мр 9 5 (1 1 11 695 15с705 #се :' 95с ‹056 1сет (с09 ( $ 6а на 1 1 1 8151в433|' 091' 095 е 1 7 = эинэнэп2200и випевенлйом еэчннэгпоммен ё 1 1 1 1 е @ 5 1 1 1 нэнэп2200 ие [ 090 — кипееилйомвгоийэи в кинэно! 331 $ 3 ; )› олоннэкпомен и ииф1 ® ‘епоийэп олон12ы1о |1ме ээнчнягвийоэлеион и г (89/ 9)(622 #1) 8 8 с [ 8 9 $ 8 9 8 1 3 = [ ] в [ [ 1 ё ё венч 1 чнэкяелэгэйи |1) поийэп ичнц:е ионнэкпомен ° = 1 ё яяя 8 8 2 ? 8 5 8 1 1 ` 6919%91 2 5 494 о 1 5 п 81 випвеилоом еэмчннэгпомен я 8$ 1 ё @ : 1 1 `68)`80#)с#/) = я: 3 = е @ я 1 оеьен 1 1 91 ,реб °#/6 ' 8 1 3 33 908 8 1 1 1 850°254°239° = 8 297 9 3 46 е 2 чг ‘зинэнэп2200 “хинякеийэтеиэн 1 15205 *"а 9707 чч 5205 ч 16205 ** 2с0с *1 6с0с °+ #с0с *15205 '+ #с0с * 1500°3 9205 *16205 ° + #с0с *165205°+ #с0с “ #з 5 5 2 тс0с '0с ччокан22-чйвянк ре'07 ячокан22-чйвянне ре'0 ччоканэ2-чйвянк ве07 9й0клн22-чавянк в507 чй09кан22-чавянк ве07 9ч09кан22-чйвянк е07 900кан22-чйвянк в50с 9ч0клнн22-чавяне ве07 чч0кано2-чйвенк ве0с ччоканэ2-чавянк ве07 чй9кан22-чавянк ес07 чй0к1н22-чаванк в507 ччокан22-чйвянк ве07 чч9кан22-чйвянк в07 ччокано2-чавянк ве0с ччок1но2-чйвяне ре){ ччовлноэ-чаваны #г)7 ччовлнаэ-чакяны вг 1 1 е 6 е 1 э кинэжжия!т ира я иепи ааэ кечоэнеке4 я я за я я = за @ оц енвяейи эчнчэ = увийэлеконн #] [ хичвонвх100васв аиилоконхэ\.хмчонвх100вйсв диненэпи] [ 1 1 ш е все ие е = 9 в
0
0
0